
근로자가 출장을 다녀오면 회사는 숙박비·교통비 등을 사전에 지급하거나, 출장 후 실제 사용 금액을 기준으로 정산하게 됩니다. 이 과정에서 증빙 자료와 선급·정산 내역을 정확히 기록하지 않으면 세무·회계 오류가 발생할 수 있어 인사 담당자에게 매우 중요한 업무입니다.
아래 양식을 다운로드해 출장여비 선급·정산에 활용해보세요!
아래는 출장여비 선급·정산서에 꼭 포함돼야 하는 항목이니, 문서 발급 전에 꼭 확인해 보세요. 누락되면 정산 오류 및 세무 리스크로 이어질 수 있으니 작성 전에 꼭 확인하세요!
필수 포함 항목
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출장비 정산서를 수기나 이메일로 제출받으면, 필수 증빙이 빠지거나 문서가 섞여 누락·분실 위험이 높아져요. 승인 과정도 제각각이라 누가 어디까지 검토했는지 파악하기 어렵고, 정산 완료까지 시간이 오래 걸립니다.
샤플의 [비용 정산] 기능을 사용하면 이런 문제를 한 번에 해결할 수 있어요! 직원은 사용 내역과 영수증·카드 전표 등 증빙을 한 번에 업로드할 수 있고, 담당자는 부족한 항목을 바로 확인해 검토 정확도가 높아져요.
또한 승인 흐름을 단계별로 설정해 팀장 → 부서장 → 경영지원 등 필요한 승인자를 지정해 정산 절차를 체계적으로 운영할 수 있습니다.
출장비 정산부터 각종 인사 문서까지, 샤플로 더 간편하고 안전하게 관리해보세요!